Topline Score

Bio

Generated by
Topline AI

0

/5.0
/ Based on 0 ratings
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Filter reviews by:

No reviews to display There are currently no reviews available.

0

/5.0
/ Based on 0 ratings
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Filter reviews by:

No reviews to display There are currently no reviews available.
You need to have a working account to view this content. Click here to join now

Experience

    • Colombia
    • Construction
    • 100 - 200 Employee
    • Director
      • Sep 2017 - Present

      1. Dirección y supervisión del departamento de contabilidad. 2. Emisión de Estados Financieros locales e informes y estados financieros corporativos (Conversión y Consolidación.) y balances de apertura bajo IFRS 3. Atención de las visitas de auditoría local, entes gubernamentales y corporativos. 4. Supervisión y elaboración de las declaraciones de IVA, ICA, retención en la fuente, retención de industria y comercio y renta. 5. Supervisión y elaboración de medios magnéticos para la DIAN 6. Supervisión y elaboración de estados financieros a emitir a la Superintendencia de Sociedades 7. Participación en reuniones de seguimiento a nivel financiero y de desarrollo de aplicativos de software contable. 8. Seguimiento y divulgación de las nuevas normas emitidas por los diferentes entes del Estado. 9. Participar en las reuniones de Direccionamiento estrategico de la Compañia

    • DIRECTORA DE CONTABILIDAD
      • Jul 2010 - Sep 2017

      1. Dirección y supervisión del departamento de contabilidad. 2. Emisión de Estados Financieros locales e informes y estados financieros corporativos (Conversión y Consolidación.) y balances de apertura bajo IFRS 3. Atención de las visitas de auditoría local, entes gubernamentales y corporativos. 4. Supervisión y elaboración de las declaraciones de IVA, ICA, retención en la fuente, retención de industria y comercio y renta. 5. Supervisión y elaboración de medios magnéticos para la DIAN 6. Supervisión y elaboración de estados financieros a emitir a la Superintendencia de Sociedades 7. Participación en reuniones de seguimiento a nivel financiero y de desarrollo de aplicativos de software contable. 8. Seguimiento y divulgación de las nuevas normas emitidas por los diferentes entes del Estado.

    • SENIOR DE AUDITORIA
      • Aug 2009 - Jun 2010

      OLEODUCTO CENTRAL S.A. - OCENSA 1. Apoyo al Auditor Interno en la validación de los procedimientos de la compañía en el área de contratación, en GENERAL MOTOS COLMOTORES 1. Planeación y evaluación de los procedimientos realizados por Colmotores para el cumplimiento de Resolución 323 del 26 de noviembre de 1999, mediante la certificación del Reporte Anual de Integración Subregional (IS). 2. Preparación del informe de Auditoria Externa sobre el Reporte Anual de Integración Subregional (IS) Período 2009. 3. Presentación del informe enfocado a los hallazgos de auditoria. STANFORD S.A. COMISIONISTA DE BOLSA Planear, coordinar dirigir y controlar todas las acciones tendientes a garantizar un adecuado control interno, orientado al cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. 2. Velar por el cumplimiento de los estatutos y las decisiones tomadas en las Asambleas y en las Juntas Directivas. 3. Comprender, evaluar y validar las actividades y procedimientos sobre el control interno con base en los criterios sobre control interno efectivo establecidos en las normas legales. 4. Efectuar análisis detallados y evaluación de la razonabilidad de la información financiera revelada en la contabilidad, así como el análisis de reportes financieros, ejecución presupuestal y demás herramientas financieras utilizadas por la Administración de la Compañía para la correcta liquidación de la compañía. 5. Realizar las actividades necesarias para una efectiva liquidación de la compañía

    • COORDINADORA DE ADMINISTRACION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
      • Dec 2006 - May 2009

      COORDINADORA DE ADMINISTRACION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 1. Planear, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones tendientes a garantizar la satisfacción de los clientes, los objetivos y directrices de la compañía. 2. Brindar atención y servicio a los clientes. 3. Coordinar y controlar la gestión de administración de ventas de equipo original, reposición y de la línea de maquinaria agrícola. 4. Realizar las cotizaciones de nuevos productos y recotizar aquellos que se requieran. 5. Atender directamente a las ensambladoras. AUDITOR INTERNO 1. Planear, coordinar dirigir y controlar todas las acciones tendientes a garantizar un adecuado control interno, orientado al cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. 2. Velar por el cumplimiento de los estatutos y las decisiones tomadas en las Asambleas y en las Juntas Directivas. 3. Comprender, evaluar y validar las actividades y procedimientos sobre el control interno con base en los criterios sobre control interno efectivo establecidos en las normas legales. 4. Efectuar análisis detallados y evaluación de la razonabilidad de la información financiera revelada en la contabilidad, así como el análisis de reportes financieros, ejecución presupuestal y demás herramientas financieras utilizadas por la Administración de la Compañía 5. Realizar cartas de control interno 6. Conducir entrevistas y reuniones con el personal clave de la compañía de las áreas financiera, administrativa y operativa, identificando riesgos, controles y otras informaciones sobre problemáticas de la compañía u otros asuntos que merezcan consideración especial en el trabajo de auditoria; discutiendo problemas identificados y debilidades de control interno con el área afectada, la Gerencia General y la Gerencia Administrativa y Financiera. 7. Preparación y desarrollo de los planes y programas de auditoria, con base en normas de auditoria generalmente aceptadas.

    • Professional Services
    • 700 & Above Employee
    • ASISTENTE ASOCIADO DE AUDITORIA
      • Jul 2005 - Dec 2006

      Revisor Fiscal de las siguientes empresas: Shell Combustibles de Colombia S.A., Petrobras Colombia Ltda., Concesiones Urbanas, American Assistance, Equiprac Ltda., Corporación Transparencia por Colombia. 2. Comprender, evaluar y validar las actividades y procedimientos sobre control interno de las empresas cliente; con base en los criterios sobre control interno efectivo establecidos en las normas legales. 3. Efectuar análisis detallados y evaluación de la razonabilidad de la información financiera revelada en la contabilidad, así como el análisis de reportes financieros, ejecución presupuestal y demás herramientas financieras utilizadas por la Administración de la Compañía 4. Revisar y ayudar en la preparación de los informes financieros de Cierre de año 5. Realizar cartas de control interno 6. Conducir entrevistas y reuniones con el personal clave del cliente de las áreas financiera, administrativa y operativa, identificando riesgos, controles y otras informaciones sobre problemáticas del cliente u otros asuntos que merezcan consideración especial en el trabajo de auditoria; dando disposición oportuna a los mismos, mediante comunicación del grado de avance en los trabajos y cualquier cambio en el plan; discutiendo problemas identificados y debilidades de control interno; así mismo manifestando los enfoques propuestos y las soluciones con el Equipo de Trabajo y la Gerencia del cliente 7. Preparación y desarrollo de los planes y programas de cada trabajo de auditoria asignado, con base en normas de auditoria generalmente aceptadas. 8. Revisión de declaraciones tributarias (IVA, ICA, Retención en la Fuente, Impuesto de renta, medios magnéticos) y de certificaciones de revisoría fiscal. 9. Evaluación de áreas operativas relacionadas con los estados financieros de las empresas cliente.

    • SEMISENIOR DE AUDITORIA
      • Jul 2003 - Jul 2005

      Revisor Fiscal de Servicios Ambientales y Tecnoambientales S.A. ESP. 2. Planificar junto con el socio el trabajo a realizar en los cierres de las compañías. 3. Dictaminar sobre la razonabilidad de las cifras. 4. Realizar los programas de auditoria. 5. Realizar el informe de Fin de año de Servicios Ambientales y Tecnoambientales. 6. Revisar los informes de las otras compañías a cargo. 7. Realizar las pruebas correspondientes de cierre contable, para dictaminar sobre la razonabilidad de las cifras. 8. Desarrollar las pruebas de auditoria, con base en programas. 9. Realizar cartas de control interno, con base en las conclusiones de las áreas auditadas. 10. Documentar el resultado de las pruebas en papeles de trabajo. 11. Documentar y presentar los posibles ajustes y/o reclasificaciones en la información financiera auditada. 12. Revisar y evaluar el control interno y el cumplimiento de normas legales contractuales. 13. Revisar los impuestos, para comprobar la razonabilidad de los mismos, de acuerdo con la normatividad fiscal correspondiente. 14. Revisar las certificaciones que presenta la compañía a los diferentes entes de control

    • AUDITOR C
      • Jul 2002 - Jun 2003

      Desarrollar las pruebas de auditoria, con base en programas previamente elaborados. 2. Documentar el resultado de las pruebas en papeles de trabajo. 3. Documentar y presentar los posibles ajustes y/o reclasificaciones en la información financiera auditada. 4. Revisar y evaluar el control interno y el cumplimiento de normas legales contractuales. 5. Revisar los impuestos para comprobar la razonabilidad de los mismos, de acuerdo con la normatividad fiscal correspondiente. 6. Revisar las certificaciones de impuestos de acuerdo con los requerimientos correspondientes. 7. Revisar las certificaciones presentadas a la Superintendencia Nacional de Salud.

Education

  • Universidad Externado de Colombia
    ESPECIALISTA EN GERENCIA, Administración y gestión de empresas, general
    2011 - 2013
  • Universidad Militar Nueva Granada
    CONTADOR PUBLICO, Contabilidad
    1998 - 2002

Community

You need to have a working account to view this content. Click here to join now