José Antonio Espitia Reyes MBA

Gerente de Auditoría Interna y Prevención de Pérdidas at Devlyn Optical LLC
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(386) 825-5501
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MX
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  • Inglés Full professional proficiency

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Bio

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Experience

    • Mexico
    • Retail
    • 300 - 400 Employee
    • Gerente de Auditoría Interna y Prevención de Pérdidas
      • Jun 2017 - Present

      • Miembro del Comité de Auditoría Interna en Grupo Devlyn • Elaboración de Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Presentación de hallazgos y propuestas de valor para el mejoramiento del control interno • Emisión y Análisis de Big Data para recopilación, identificación e integración de información para disminuir incidencias en operaciones vulnerables (ingresos, inventarios, etc.) • Diseño e implementación de KPI’S a través de un Dashboard de control de gestión. • Realización de auditoría en procesos Financieros, legales, fiscales y operativos. Metodología COSO • Elaboración y simplificación de procesos clave (financiero, fiscal y operacional) • Supervisión y elaboración de Matriz de Riesgos • Coordinación de personal en cada una las auditorias planteadas (financieras, operativas, fiscales) Show less

    • United States
    • Construction
    • 700 & Above Employee
    • Internal Control Manager
      • May 2015 - Jun 2017

      • Elaboración de Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Entrega de Reportes Ejecutivos a la Alta Dirección en EE. UU. • Presentación de hallazgos y propuestas de valor para el mejoramiento del control interno • Realización de auditoría en procesos Financieros, legales, fiscales y operativos • Elaboración y simplificación de procesos clave (financiero, fiscal y operacional) • Supervisión y elaboración de Matriz de Riesgos • Realización de Auditorías. SABARNES OXLEY • Coordinación de personal en cada una auditorias planteadas (financieras, operativas legales, fiscales) Show less

  • Farmacias del Ahorro/ DERMA
    • Ciudad de México, México
    • Gerente de Auditoria Interna y Riesgos
      • May 2011 - Mar 2015

      • Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de informes dirigidos a la alta Dirección. • Diseño e implementación de KPI’S a través de un Dashboard de control de gestión. • Diseño e implementación de políticas y procesos para mejora de control interno • Coordinación de personal en cada una auditorias planteadas (financieras, operativas, legales, fiscales) • Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de informes dirigidos a la alta Dirección. • Diseño e implementación de KPI’S a través de un Dashboard de control de gestión. • Diseño e implementación de políticas y procesos para mejora de control interno • Coordinación de personal en cada una auditorias planteadas (financieras, operativas, legales, fiscales)

    • Mexico
    • Pharmaceutical Manufacturing
    • 700 & Above Employee
    • Coordinador de Control Interno y Riesgos
      • Nov 2009 - Mar 2011

      • Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de la identificación y evaluación de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de auditorías operativas a sucursales identificando operaciones vulnerables • Realización de inventarios a CEDIS • Implementación de procesos clave para el mejoramiento del control interno • Elaboración de Matriz de Riesgos • Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de la identificación y evaluación de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de auditorías operativas a sucursales identificando operaciones vulnerables • Realización de inventarios a CEDIS • Implementación de procesos clave para el mejoramiento del control interno • Elaboración de Matriz de Riesgos

    • Mexico
    • Leasing Non-residential Real Estate
    • 1 - 100 Employee
    • Coordinador de Planeación Financiera
      • Nov 2005 - Feb 2008

       Miembro de Comité de Finanzas y Ventas de Hir Expo Internacional.  Elaboración de Presupuesto anual  Realización de estudios de viabilidad y análisis de ventas.  Elaboración y análisis de Pronósticos Financieros Rápidos y Rotativos  Realización de informes dirigidos a la alta dirección.  Auditoria a procesos de operación y formulación de planes de acción  Conciliación contable – presupuestal de ingresos y gastos, mensuales y anual.  Miembro de Comité de Finanzas y Ventas de Hir Expo Internacional.  Elaboración de Presupuesto anual  Realización de estudios de viabilidad y análisis de ventas.  Elaboración y análisis de Pronósticos Financieros Rápidos y Rotativos  Realización de informes dirigidos a la alta dirección.  Auditoria a procesos de operación y formulación de planes de acción  Conciliación contable – presupuestal de ingresos y gastos, mensuales y anual.

Education

  • Universidad Nacional Autónoma de México
    Titulo Universitario, Lic. Contaduría
    1997 - 2002
  • Universidad Latinoamericana, S.C.
    Master of Business Administration - MBA
    2018 - 2020

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