José Antonio Espitia Reyes MBA
Gerente de Auditoría Interna y Prevención de Pérdidas at Devlyn Optical LLC- Claim this Profile
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Inglés Full professional proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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GRUPO DEVLYN
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Mexico
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Retail
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300 - 400 Employee
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Gerente de Auditoría Interna y Prevención de Pérdidas
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Jun 2017 - Present
• Miembro del Comité de Auditoría Interna en Grupo Devlyn • Elaboración de Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Presentación de hallazgos y propuestas de valor para el mejoramiento del control interno • Emisión y Análisis de Big Data para recopilación, identificación e integración de información para disminuir incidencias en operaciones vulnerables (ingresos, inventarios, etc.) • Diseño e implementación de KPI’S a través de un Dashboard de control de gestión. • Realización de auditoría en procesos Financieros, legales, fiscales y operativos. Metodología COSO • Elaboración y simplificación de procesos clave (financiero, fiscal y operacional) • Supervisión y elaboración de Matriz de Riesgos • Coordinación de personal en cada una las auditorias planteadas (financieras, operativas, fiscales) Show less
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AMECO
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United States
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Construction
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700 & Above Employee
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Internal Control Manager
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May 2015 - Jun 2017
• Elaboración de Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Entrega de Reportes Ejecutivos a la Alta Dirección en EE. UU. • Presentación de hallazgos y propuestas de valor para el mejoramiento del control interno • Realización de auditoría en procesos Financieros, legales, fiscales y operativos • Elaboración y simplificación de procesos clave (financiero, fiscal y operacional) • Supervisión y elaboración de Matriz de Riesgos • Realización de Auditorías. SABARNES OXLEY • Coordinación de personal en cada una auditorias planteadas (financieras, operativas legales, fiscales) Show less
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Farmacias del Ahorro/ DERMA
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Ciudad de México, México
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Gerente de Auditoria Interna y Riesgos
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May 2011 - Mar 2015
• Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de informes dirigidos a la alta Dirección. • Diseño e implementación de KPI’S a través de un Dashboard de control de gestión. • Diseño e implementación de políticas y procesos para mejora de control interno • Coordinación de personal en cada una auditorias planteadas (financieras, operativas, legales, fiscales) • Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de identificación y análisis de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de informes dirigidos a la alta Dirección. • Diseño e implementación de KPI’S a través de un Dashboard de control de gestión. • Diseño e implementación de políticas y procesos para mejora de control interno • Coordinación de personal en cada una auditorias planteadas (financieras, operativas, legales, fiscales)
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Farmacias de Similares
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Mexico
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Pharmaceutical Manufacturing
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700 & Above Employee
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Coordinador de Control Interno y Riesgos
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Nov 2009 - Mar 2011
• Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de la identificación y evaluación de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de auditorías operativas a sucursales identificando operaciones vulnerables • Realización de inventarios a CEDIS • Implementación de procesos clave para el mejoramiento del control interno • Elaboración de Matriz de Riesgos • Elaboración del Plan Anual de Auditoria a través de la identificación y evaluación de riesgos • Ejecución de auditorías bajo metodología COSO, SOX • Realización de auditorías operativas a sucursales identificando operaciones vulnerables • Realización de inventarios a CEDIS • Implementación de procesos clave para el mejoramiento del control interno • Elaboración de Matriz de Riesgos
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WTC México
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Mexico
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Leasing Non-residential Real Estate
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1 - 100 Employee
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Coordinador de Planeación Financiera
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Nov 2005 - Feb 2008
Miembro de Comité de Finanzas y Ventas de Hir Expo Internacional. Elaboración de Presupuesto anual Realización de estudios de viabilidad y análisis de ventas. Elaboración y análisis de Pronósticos Financieros Rápidos y Rotativos Realización de informes dirigidos a la alta dirección. Auditoria a procesos de operación y formulación de planes de acción Conciliación contable – presupuestal de ingresos y gastos, mensuales y anual. Miembro de Comité de Finanzas y Ventas de Hir Expo Internacional. Elaboración de Presupuesto anual Realización de estudios de viabilidad y análisis de ventas. Elaboración y análisis de Pronósticos Financieros Rápidos y Rotativos Realización de informes dirigidos a la alta dirección. Auditoria a procesos de operación y formulación de planes de acción Conciliación contable – presupuestal de ingresos y gastos, mensuales y anual.
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Education
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Universidad Nacional Autónoma de México
Titulo Universitario, Lic. Contaduría -
Universidad Latinoamericana, S.C.
Master of Business Administration - MBA