Jhoana Portillo
Jefe de control interno at Clínica Colombia ES- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Clínica Colombia ES
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Individual and Family Services
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100 - 200 Employee
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Jefe de control interno
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Dec 2021 - Present
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Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría
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Cali, Valle del Cauca, Colombia
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Analista de Control Interno
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Sep 2018 - Dec 2021
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Auditor interno
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Aug 2015 - Sep 2019
Las funciones realizadas por la colaboradora son las siguientes: Revisión de la seguridad social del personal de nómina y por honorarios (Marketing) Efectuar revisión de la liquidación de nómina para empleados Verificación de la contabilización adecuada de la nómina y sus descuentos Efectuar revisión de liquidación de prima de servicios, liquidación de vacaciones y liquidaciones de finalización de contrato. Revisión de liquidaciones o pagos parciales y definitivos de prestaciones sociales Arqueos de caja principal y caja menor Revisión de las conciliaciones y nivel de aprobación Inventarios físicos de los medicamentos e insumos médicos en todas las oficinas de la IPS. Análisis de la causación y pago de proveedores cruce contra saldos contables y la aplicación correcta de impuestos. Pruebas selectivas sobre vinculación a los contratistas por prestación de servicios. Revisiones selectivas de las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos. Verificar saldos Cuentas de Control y Contingentes. Elaboración de Informes de auditoría observaciones encontradas en el transcurso de la revisión y seguimiento con el fin de evaluar el control interno de la Compañia. Show less
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PwC Colombia
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Colombia
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Business Consulting and Services
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700 & Above Employee
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Asistente
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Aug 2012 - Aug 2014
Revisión de declaraciones tributarias (Nacionales y Distritales). - Auditoria de inventarios y control interno. - Revisión de reportes a trasmitir a entidades de control como la Superfinanciera, Supersociedas, etc. - Elaboración y emisión de certificaciones e informes de revisoría fiscal. Revisión de declaraciones tributarias (Nacionales y Distritales). - Auditoria de inventarios y control interno. - Revisión de reportes a trasmitir a entidades de control como la Superfinanciera, Supersociedas, etc. - Elaboración y emisión de certificaciones e informes de revisoría fiscal.
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Education
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Universidad Santiago de Cali
Especialista en Gerencia de la Auditoria Interna, Auditoría -
Universidad de San Buenaventura Medellín
contador publico